lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4762 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:09:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/07/2025 28030001
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
PAGO 6.373,18
10/07/2025 15010038
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
PAGO 312,29
10/07/2025 15010038
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
PAGO 216,30
10/07/2025 15010038
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
PAGO 216,70
10/07/2025 15010038
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
PAGO 222,17
10/07/2025 15010038
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
PAGO 445,08
10/07/2025 15010038
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
PAGO 216,13
10/07/2025 15010038
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO, SOB RESPONS [...]
PAGO 216,32
10/07/2025 15010037
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO, DO HOSPITAL MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTRA (ATENÇÃO [...]
PAGO 4.192,81
10/07/2025 15010006
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIEN [...]
PAGO 712,85
10/07/2025 15010005
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
PAGO 2.851,40
10/07/2025 15010003
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 2.138,55
10/07/2025 13030003
L C DE MORAES LTDA
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FIN [...]
PAGO 2.600,00
10/07/2025 10070003
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARI
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RESTIUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 54000/2028 - SIAFI Nº 882290 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - PARECER Nº 10908/2024/SR(CE)04/SR(CE)O/SR(CE)/INCRA.
PAGO 9.718,86
10/07/2025 10070003
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARI
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RESTIUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 54000/2028 - SIAFI Nº 882290 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - PARECER Nº 10908/2024/SR(CE)04/SR(CE)O/SR(CE)/INCRA.
LIQUIDADO 9.718,86
10/07/2025 10070003
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARI
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
RESTIUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 54000/2028 - SIAFI Nº 882290 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - PARECER Nº 10908/2024/SR(CE)04/SR(CE)O/SR(CE)/INCRA.
EMPENHADO 9.718,86
10/07/2025 10070002
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
PAGAMENTO DE CERTIFICADO PROFISSIONAL OBTIDA POR MEIO DE PROCESSO REALIZADO POR ENTIDADE DE CERTIFICADORA RECONHECIDA PELA SEC DE REGIME AUDITORA JUNTO A PREVIDECIA MUNICIPAL DESTE [...]
LIQUIDADO 420,00
10/07/2025 10070002
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
PAGAMENTO DE CERTIFICADO PROFISSIONAL OBTIDA POR MEIO DE PROCESSO REALIZADO POR ENTIDADE DE CERTIFICADORA RECONHECIDA PELA SEC DE REGIME AUDITORA JUNTO A PREVIDECIA MUNICIPAL DESTE [...]
EMPENHADO 420,00
10/07/2025 10070001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA [...]
LIQUIDADO 3.266,13
10/07/2025 10070001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA [...]
EMPENHADO 20.000,00
10/07/2025 10060002
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
PAGO 374,64
10/07/2025 10060002
CAGECE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
PAGO 216,18
10/07/2025 10060001
CAGECE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA [...]
PAGO 302,07
10/07/2025 10060001
CAGECE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA [...]
PAGO 639,04
10/07/2025 10060001
CAGECE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA [...]
PAGO 208,59
10/07/2025 10060001
CAGECE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA [...]
PAGO 326,58
10/07/2025 10060001
CAGECE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA [...]
PAGO 684,93
10/07/2025 04070002
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
PAGO 25.435,46
10/07/2025 04070001
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
PAGO 37.935,00
10/07/2025 04020011
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINIS [...]
PAGO 5.000,00
10/07/2025 04020010
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO E EXERCÍCIO DO CONTROLE PRÉVIO DE LEGALIDADE, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS AUTORIDADES [...]
PAGO 5.000,00
10/07/2025 03070005
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
PAGO 23.534,63
10/07/2025 03070004
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226.03/2025, CONTRAT [...]
PAGO 41.102,88
10/07/2025 03030088
CAGECE
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO [...]
PAGO 151,69
10/07/2025 03030088
CAGECE
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO [...]
PAGO 515,44
10/07/2025 03030088
CAGECE
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO [...]
PAGO 88,25
10/07/2025 03030088
CAGECE
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO [...]
PAGO 195,38
10/07/2025 03030088
CAGECE
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO [...]
PAGO 242,98
10/07/2025 03030088
CAGECE
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO [...]
PAGO 238,59
10/07/2025 03030087
CAGECE
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 662,85
10/07/2025 03030087
CAGECE
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 290,95
10/07/2025 03030087
CAGECE
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 262,69
10/07/2025 03030087
CAGECE
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 255,88
10/07/2025 03030085
CAGECE
10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO M [...]
PAGO 423,13
10/07/2025 03030085
CAGECE
10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO M [...]
PAGO 267,21
10/07/2025 03020018
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
PAGO 228,35
10/07/2025 03020018
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
PAGO 228,30
10/07/2025 03020018
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
PAGO 231,27
10/07/2025 03020018
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
PAGO 228,22
10/07/2025 03020018
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
PAGO 737,17
10/07/2025 03020018
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
PAGO 228,15
10/07/2025 03020018
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
PAGO 228,38
10/07/2025 02070007
EXPRESSO DA AGUA LTDA
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0625.03/ [...]
PAGO 3.616,80
10/07/2025 02060023
INSTITUTO ROSA BRANCA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTARA [...]
PAGO 220.000,00
10/07/2025 02050018
FOPAG - SAUDE HOSPITAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO Nº 02010075 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DEVIDAMENTE MAN [...]
PAGO 5.701,92
10/07/2025 02050013
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM P [...]
PAGO 21.004,00
10/07/2025 02010076
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A VIGILANCIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 10.022,25
10/07/2025 02010076
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A VIGILANCIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.,
PAGO 3.966,10
10/07/2025 02010034
FOPAG - FPSM
15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM APOSENTADORIAS, RPPS, RESERVA E REFORMAS, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIÚNA..
PAGO 64.574,58
10/07/2025 02010032
FOPAG - D. RURAL - EFETIVOS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.527,42

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