Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 26030002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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8.291,36 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14030003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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5.325,30 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 10030002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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4.357,05 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 15010014
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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6.201,53 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 15010010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO [...]
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15.584,36 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA/CE.
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140,33 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 15010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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81,81 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 15010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
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278,59 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.387.509/0001-88
FOPAG - ESPORTE - EFETIVOS
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13 - SECRETARIA DE ESPORTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
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1.540,47 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010029
07.387.509/0001-88
FOPAG - M.AMBIENTE - EFETIVOS
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10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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1.514,36 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010043
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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2.392,41 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010042
07.387.509/0001-88
FOPAG - ASSISTENCIA - EFETIVOS
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08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO.
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1.540,47 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030020
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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7.464,48 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030020
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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4.318,11 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030020
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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3.380,02 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030020
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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1.989,67 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030023
07.387.509/0001-88
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A VIGILANCIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.909,50 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030020
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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2.560,97 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 28030001
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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5.472,41 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010038
07.387.509/0001-88
FOPAG - FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO.
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30.837,32 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010038
07.387.509/0001-88
FOPAG - FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO.
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1.540,47 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010038
07.387.509/0001-88
FOPAG - FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO AO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO.
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2.932,27 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010030
07.387.509/0001-88
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO.
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1.501,31 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010015
07.387.509/0001-88
FOPAG - GABINETE - EFETIVOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES , JUNTO A SEC DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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2.816,17 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030069
321.XXX.XXX-20
ERICO DE SOUSA NETO
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13 - SECRETARIA DE ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO COM VEÍCULO EM BENEFÍCIO DA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES FEMININA E MASCULINA DE VÔLEI, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1° ETAPA VIII CIRCUITO CEARENSE DE VÔL [...]
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2.070,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 10030008
030.XXX.XXX-98
JOSÉ EUDES LIMA DO MONTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA RUA ANA ALMEIDA, Nº 03, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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1.250,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 24020007
757.XXX.XXX-59
JOSE GENIVALDO SANTOS
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10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, NA RUA JOSÉ MANOEL OLIVEIRA DE FREITAS, Nº 02, CENTRO, NA SEDE DO MU [...]
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1.631,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030075
994.XXX.XXX-72
FRANCISCO DE PAULO CLARINDO
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09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, [...]
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2.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030070
321.XXX.XXX-20
ERICO DE SOUSA NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL PARA VISITAS E ACOMPANHAMENTO, COM DESLOCAMENTOS A QUIXADÁ, CAPISTRANO, FORTA [...]
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9.700,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 15010007
18.318.957/0001-46
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS
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13 - SECRETARIA DE ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO [...]
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712,85 |
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