Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 16030004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030003 |
315,69 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030004 |
315,00 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030005 |
7.192,37 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030006 |
9.410,40 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010077
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030007 |
2.191,51 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010076
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030008 |
25.000,04 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010078
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030009 |
1.427,00 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 16030003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030015 |
9.602,24 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010082
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030016 |
12.914,09 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTARA [...]
|
31030017 |
23.734,10 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05030010
42.307.966/0001-16
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE [...]
|
31030018 |
35.001,45 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 06010003
***.357.603-**
JOSÉ DAVI PEREIRA MATIAS
|
10 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO DE INTERESSE [...]
|
31030019 |
3.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 20020009
59.701.480/0001-60
RENATA SOUSA CAVALCANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO BEM COMO BOLAS DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.
|
31030020 |
2.700,00 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020116
***.122.253-**
JOÃO WEIBER SOUSA LIMA
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISMO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO ESPORTIVO,A SER PROMOVIDONO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026 PELO PROJETO UNIDOS PELO ESPORTE, REALIZADO EM PAR [...]
|
31030021 |
1.395,34 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020118
***.122.253-**
JOÃO WEIBER SOUSA LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VIDEOS E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL, GARANTINDO A MELHOR COMUNICAÇÃO TENDO EM VISTA O ALCANCE NECESSARIO DE INFORMAÇÕES DE UTILID [...]
|
31030022 |
1.162,79 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010081
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
31030023 |
6.920,44 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010041
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.
|
31030024 |
19,52 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010037
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.
|
31030025 |
9,43 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010207
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.
|
31030026 |
2,48 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030100
07.387.509/0001-88
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM)
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
31030027 |
3.586,46 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030101
07.387.509/0001-88
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM)
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
31030028 |
5.304,84 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030102
07.387.509/0001-88
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM)
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
31030029 |
24.175,88 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030103
07.387.509/0001-88
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM)
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
31030030 |
1.401,73 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030104
07.387.509/0001-88
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM)
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
31030031 |
17.324,20 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030105
07.387.509/0001-88
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM)
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
31030032 |
21.456,97 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030008
07.387.509/0001-88
FOPAG - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS, [...]
|
31030033 |
717,43 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05010033
00.394.460/0001-41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE VALORES DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSA [...]
|
30030001 |
12.370,45 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05010033
00.394.460/0001-41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE VALORES DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSA [...]
|
30030002 |
0,81 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05010033
00.394.460/0001-41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE VALORES DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSA [...]
|
30030003 |
14,04 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05010047
00.394.460/0001-41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS PARCELADAS - 3629(PASEP)
|
30030005 |
15,75 |
|